同花顺: 2022年度监事会关于公司内部控制自我评价报告的核查意见

2023-02-28 03:58:00     来源:证券之星

    浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会

 关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的核查意见

  根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第


(资料图片)

络信息股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度,在内部

控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会对公司截至 2022 年 12 月 31 日

的内部控制有效性进行了评价,并出具《2022 年度内部控制自我评价报告》。公

司监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》,现发表意见如下:

市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规

范运作》

   《企业内部控制基本规范》

              《公司章程》及相关规定,结合公司实际情况,

建立了较为完善和合理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系

的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风

险防范和控制作用,确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。

公司编制的《2022 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2022 年度的所有重大方面都得到

有效的内部控制。

                  浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会

                         二○二三年二月二十五日

(本页无正文,为浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会关于公司 2022

年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页)

监事签名:

郭 昕                    夏   炜

俞立峰

               浙江核新同花顺网络信息股份有限公司监事会

                      二○二三年二月二十五日

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